第一部分 深圳市龙岗区人民政府应急管理办公室(民防办)概况
一、主要职能
龙岗区应急办(民防办)主要职能是:贯彻执行国家、省、市有关应急管理、民防(含人民防空、防震减灾、核事故场外应急,下同)等方面的法律、法规和政策。编制和修订全区应急管理及人民防空、防震减灾发展建设规划,经批准后组织实施;组织开展全区应急预案体系建设,拟订突发事件总体应急预案及民防专项预案,经批准后组织实施;负责组织编制全区各类应急资源分布图谱;协调相关单位拟订全区应急专用物资保障方案和应急装备配置方案,经批准后督促实施;建设完善应急平台。承担一般级别以上突发事件应急处置的综合协调、指挥和前期处置工作;指导或会同相关单位开展突发事件的事后评估和善后处理。负责各类突发事件信息的综合、分析、上报及协助相关单位开展信息发布等工作。指导、协调区有关部门和单位组建综合应急救援队伍和应急专业队伍,负责组建并指导训练民防专业队伍;负责应急演练的管理工作。负责人民防空工程的规划、审批、验收使用,会同军事机关编制我区防空袭方案,确定重要经济目标和重点防护单位,依法对城市和经济目标人防建设进行监督检查;参与建设战略疏散地域和应急避难场所管理。依法监管工程建设项目抗震设防和重要工程场地地震安全性评价工作;协助开展地震监测预警工作。组织开展突发事件应对和民防的宣传、法制教育;指导应急教育基地建设管理。负责区委区政府值班工作,指导、检查全区值班工作。承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构编制情况
龙岗区应急办(民防办)共设3个科室,参照公务员法管理的事业编制15名,雇员7名,临聘人员4名。
第二部分深圳市龙岗区人民政府应急管理办公室(民防办)2013年度部门决算报表
附件1:
收入支出决算总表:
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公开01表 |
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部门(街道):龙岗区应急办(民防办) |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
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栏次 |
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1 |
栏次 |
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2 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
712.34 |
一、一般公共服务 |
30 |
1229.86 |
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二、上级补助收入 |
2 |
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二、外交 |
31 |
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三、事业收入 |
3 |
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三、国防 |
32 |
87.88 |
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四、经营收入 |
4 |
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四、公共安全 |
33 |
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五、附属单位缴款 |
5 |
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五、教育 |
34 |
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六、其他收入 |
6 |
110.22 |
六、科学技术 |
35 |
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7 |
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七、文化体育与传媒 |
36 |
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8 |
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八、社会保障和就业 |
37 |
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9 |
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九、医疗卫生 |
38 |
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10 |
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十、节能环保 |
39 |
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11 |
十一、城乡社区事务 |
40 |
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12 |
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十二、农林水事务 |
41 |
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13 |
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十三、交通运输 |
42 |
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14 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
43 |
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15 |
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十五、商业服务业等事务 |
44 |
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16 |
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十六、金融监管等事务支出 |
45 |
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17 |
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十七、地震灾后恢复重建支出 |
46 |
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18 |
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十八、国土资源气象等事务 |
47 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
48 |
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20 |
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二十、粮油物资管理事务 |
49 |
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21 |
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二十一、储备事务支出 |
50 |
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22 |
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二十二、国债还本付息支出 |
51 |
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23 |
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二十三、其他支出 |
52 |
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24 |
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53 |
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本年收入合计 |
25 |
822.56 |
本年支出合计 |
54 |
1317.74 |
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用事业基金弥补收支差额 |
26 |
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结余分配 |
55 |
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上年结转和结余 |
27 |
1098.12 |
年末结转和结余 |
56 |
602.94 |
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28 |
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57 |
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合计 |
29 |
1920.68 |
合计 |
58 |
1920.68 |
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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。 |
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附件2:
公共预算财政拨款支出决算表
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公开02表 |
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部门(街道):龙岗区应急办(民防办) |
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单位:万元 |
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目 编码 |
科目 名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
1253.21 |
399.61 |
853.60 |
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201 |
一般公共服务 |
1215.33 |
399.61 |
815.71 |
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20199 |
其他一般公共服务支出 |
1215.33 |
399.61 |
815.71 |
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203 |
国防 |
37.88 |
37.88 |
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20306 |
国防动员 |
37.88 |
37.88 |
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注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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第三部分 深圳市龙岗区人民政府应急管理办公室(民防办)2013年部门决算情况说明
一、关于2013 年度公共预算收入支出决算总体情况说明
(一)收入合计1,920.68万元
2013 年度公共预算收入合计1,920.68万元,其中本年收入822.56 万元,上年结转和结余1,098.12万元。具体情况如下:
1、财政拨款收入712.34万元。系区应急办当年从区财政取得的资金,占收入合计的37%。
2、其他收入110.22万元。系区应急办结转上年政府采购项目的经费,占收入合计的5.73%。
3、上年结转和结余1,098.12万元。包括财政拨款和其他收入的结转和结余,主要是延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,占收入合计的57%。
(二)支出合计1,920.68万元
区应急办2013 年度公共预算支出合计1,920.68万元,其中本年支出1,317.74万元,年末结转和结余602.94 万元。具体情况如下:
1、一般公共服务(类)1,229.86 万元,主要是保障区应急办正常运转的基本支出以及各类政府应急工作所需的专项业务支出,占支出合计的64%。
2、国防等事务(类)87.88万元,主要用于人民防空事务支出,占支出合计的4.58%。
3、年末结转和结余602.94 万元,主要是区应急办跨年度的应急工作项目以及按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,占支出合计的31.39%。
(三)预算收支增减情况
区应急办2013年度支出合计1,317.74万元,对比2013年度预算收入批复数993.7355万元增加了324.0045万元,主要是增加了创建广东省防震减灾示范城区工作经费、人防指挥通信系统运行维护经费、防空地下室初步设计图纸审核经费,上述经费从上年结转和结余中列支,因统计口径原因未列入财政预算收入批复数。
二、关于2013 年公共预算财政拨款支出情况说明
2013 年度公共预算财政拨款支出合计1,253.21万元,其中:基本支出399.61万元,占本年财政拨款支出合计的31.89%;项目支出853.60万元,占本年财政拨款支出合计的68.11%。具体情况如下:
(一)一般公共服务支出(类)
其他一般公共服务支出(款)财政拨款支出1,215.33万元,其中基本支出399.61万元,项目支出815.71万元。基本支出用于保障区应急办人员经费和日常公用支出,占本年财政拨款支出合计的31.89%;项目支出用于应急管理支出、人民防空、防震减灾等行政经费项目支出,占本年财政拨款支出合计的65.09%。
(二)国防(类)
国防事务(款)财政拨款支出37.88万元,其中项目支出37.88万元。主要用于人民防空工程规划等人防事务支出,占本年财政拨款支出合计的3.02%。
(三)公共预算财政拨款支出决算表对比收入支出决算总表支出合计少计64.53万元,其中基本支出项目14.53万元、国防(类)项目支出50万元从“其它收入”中列支,因统计口径原因未归类为财政拨款支出。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
五、国防等事务(类):反映开展人民防空等工作而发生的支出。
六、行政经费:指行政单位履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。