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龙岗区坪地街道办事处2015年部门预算

  一、主要职能

  (一)组织领导和综合协调辖区内的地区性、社会性、公益性、群众性工作,统揽辖区内的城市管理、社区建设、社会事务、精神文明建设、环境综合治理、社会治安综合治理等社会管理工作。

  (二)在区城市管理行政执法局和区政府有关职能部门的指导下,领导指挥街道行政执法队开展综合执法活动。

  (三)统筹组织和监督检查公安、工商、税务、国土、规划、社保等市、区政府职能部门在街道的派出机构以及区政府有关职能部门在街道开展的管理、服务和行政执法工作。

  (四)制定实施辖区公共服务发展规划,建立健全公共服务体系,合理配置公共服务资源,满足社区居民的文化、教育、体育、卫生、法律等公共服务需求。

  (五)落实辖区经济和社会发展规划,调整产业结构,重点发展旅游业和高新技术产业,执行招商项目评估和退出机制,提高招商引资质量;加强市场秩序监管,营造公平竞争的市场环境,为经济发展营造良好的环境和条件。

  (六)协助、配合做好市、区政府投资的公共基础设施和市政设施建设工作。

  (七)组织领导社区工作站开展工作,指导和支持社区居委会依法开展居民自治活动。

  二、机构编制情况

  本单位设21个行政单位,下属事业单位16 个,编制内实有人数257人,其中行政编制118个,事业编制102个,雇员编制54个(含机动雇员6个),聘员编制1077个,离退休人员45人。

  三、2015年度主要工作任务及目标

  (一)加快土地整备。以全市推进重点区域开发为契机,力争国际低碳城土地整备成为土地制度改革试点,全力以赴完成好年度土地整备任务;积极落实区委、区政府提出的“三个优先”战略,加大与市、区的协调力度,尽快启动坪西、高桥安置区的建设。

  (二)全力做好第三届低碳论坛迎办工作。做好环境提升、综治维稳、志愿服务等工作;加快会展中心的功能提升改造以及碳文化创意产业园建设步伐;启动塘桥西路、万维路等核心区道路建设。

  (三)加强招商引资。通过上门招商、定向招商等措施,争取引进生命健康、航天航空、大数据、3D打印等一批低碳效应显著的重大产业项目,培育低碳环保产业集群;推动太空生态与医学研究中心、分布式能源站等项目尽快落地,争取富泰和、京泉华等11个重点项目投产运营。

  (四)加大社区经济发展扶持力度。积极扶持鼓励社区通过加建、扩建、功能改变、局部拆建等方式增加生产经营性建筑面积,对旧工业区进行综合整治、升级改造,进一步拓展产业发展空间,夯实社区集体经济发展基础。

  (五)加强安全监管。继续严格落实“一岗双责”制度,强化企业安全生产主体责任,大力推进企业安全生产标准化建设。

  (六)全力查处违建。把查违作为明年的一项重点工作任务,集中人力物力,全力做好查违防控,坚决防止违法抢建反弹。

  四、2015年部门预算

  为完成上述工作目标和任务,2015年预算总体情况如下:

  (一)预算收入情况

  2015年预算收入28358万元,相比2014年增收4207万元,增长比例为17.42 %。具体为:财政预算拨款(补助)28358万元。

  (二)预算支出情况

  2015年预算支出28358 万元,相比2014年增支4207万元,增长比例为17.42%。具体为:基本支出16241万元,项目支出12117万元。

  附表

       

表一、2015年度部门预算收支总表

 

 

 

单位:万元

单位项目(收入)

2015年预算数

单位项目(支出)

2015年预算数

一、财政预算拨款(补助) 小计:

  28358

一、基本支出小计:

  16241

财政拨款

28278

人员支出

6342

教育费附加

 

基本公用支出定额

832

罚没办案经费

80

基本公用支出非定额

7605

纳入预算管理的一般非税收入

 

对个人和家庭补助支出

1462

纳入预算管理的政府性基金(资金)

 

 

 

 

 

 

 

二、财政专户拨款小计:

 

二、项目支出小计:

12117

纳入专户管理的一般非税收入

 

机构运行保障类项目

4892

纳入专户管理的政府性基金(资金)

 

重点民生事业类项目

7225

三、其他收入

 

一般事业发展性项目

 

本年收入合计:

  28358

本年支出合计:

28358

四、上年结转

 

三、结转下年

 

五、动用单位自有账户结余

 

 

 

收入总计:

28358

支出总计:

28358

表二、2015年度部门预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

合计

公共财政预算

基金预算

财政专户

其他收入

上年结余、结转

总计

28358 

28358 

 

 

 

 

基本支出

16241 

16241 

 

 

 

 

人员支出

6342 

6342 

 

 

 

 

基本公用支出

8437 

8437 

 

 

 

 

对个人和家庭补助支出

1462 

1462 

 

 

 

 

项目支出

12117 

12117 

 

 

 

 

机构运行保障类项目

4892

4892

       

党建纪检

76 

76 

 

 

 

 

工青妇工作

3 

3 

 

 

 

 

安全管理

45

45

       

  其他行政管理事务

1157

1157

       

  社区工作站

546

546

       

  社区党建

55

55

       

  出租屋管理

610

610

       

  服务企业工作

2000

2000

       

  机动经费

400

400

       

重点民生事业类项目

7225

7225

       

  社区综合服务

913

913

       

  小型基建

650

650

       

  计生六项免费技术

100

100

       

  市政维护

5082

5082

       

  城市管理

480

480

       

           

表三、“三公”经费财政拨款情况表

         

单位:万元

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2014年

905 

 5

    150

0 

   750

2015年

361 

 0 

 120 

0 

241 

注:因我区公务用车改革事项,公务用车运行维护费口径变化不存在年度间的可比性。

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