一、预算收入变化情况
2015年预算支出1687.81万元,相比2014年增支31.59万元,增长比例为2 %。
预算收入增长,主要是因为本区城市化发展规模、办学规模、学生人数及教师队伍不断扩大,业务工作量相应增加导致。
二、三公经费变化情况
单位:万元 |
|||||
年度 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
2014年 |
22 |
0 |
2 |
0 |
20 |
2015年 |
19 |
0 |
0 |
0 |
19 |
2015年财政拨款的“三公”经费预算19万元,相比2014年减支3万元,下降比例为14 %。
其中:因公出国(境)费预算0 万元,比2014年预算增支/减支 0 万元,主要原因是无此项计划;公务接待费预算0万元,比2014年预算减支2万元,主要原因是节约开支,取消接待 ;公务用车购置及运行费预算19万元,比2014年预算减支7万元,主要原因是:原有5辆车运行,现只有4辆车运行,用车安排更合理,节约开支。