一、预算收入变化情况
2015年预算收入 9801万元,相比2014年增加1134万元,增长比例为13%。
预算收入增加主要在以下两方面:1、前3年的中央补助金结转825万元;2、教职员工工资正常晋升。
二、三公经费变化情况
单位:万元 |
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年度 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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2014年 |
27 |
27 |
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2015年 |
27 |
27 |
2015年财政拨款的“三公”经费预算 27万元,相比2014年增支0万元,增长比例为0%。
其中:因公出国(境)费预算0万元,比2014年预算增支0万元 ;公务接待费预算0万元,比2014年预算增支0万元, 公务用车购置及运行费预算27万元,比2014年预算增支0万元,主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。