一、主要职能
(一)在区委、区政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
(二)负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的的活动,树立文明新风。
(三)按照职责范围,负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、市政设施等监督、管理、服务工作。
(四)负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。
(五)负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育等工作。
(六)发展街道经济,为企业创造良好的营商环境,管理街道国有资产,监督指导社区集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务。
(七)负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。
(八)指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。
(九)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
(十)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构编制情况
街道办事处设21个行政单位,下属事业单位16 个,社区工作站15个。街道办共有行政事业编制376个(其中行政编制108个、行政执法编制71个、事业编制145个、雇员编制52个),社区专职人员188个,聘员编制1903个。离退休人员107人。
三、2015年度主要工作任务及目标
1、狠抓产业转型升级,确保经济发展。一是全力推动眼镜产业转型升级,创建自主知名品牌。二是积极推进鹏城智慧产业园区、牛始埔工业园区及阿波罗未来产业园等三大特色园区建设。三是积极引导社区股份公司探索以土地、厂房、注资等方式参股优质企业,鼓励社区自主参与城市更新项目,推动社区集体经济多元化发展。
2、加强城市建设和管理,确保空间优化。把城市更新作为街道工作的重中之重,通过加快城市更新,拓展产业发展空间,进一步巩固“美丽家园”行动,完善城中村城市管理基础设施,加大龙岗大道沿线市容环境综合整治力度,努力打造宜居宜业美丽城区。
3、坚持四条底线,确保社会稳定。开展安全隐患排查整治行动,全面落实企业主体责任;深入推进信访调解司法确认制度,推进平安创建及织网工程等工作,切实维护社会安全稳定。严格落实三级查违责任,坚持“快、准、狠”,以铁的态度、铁的手腕查处违建。
4、切实转变工作作风,确保效能提升。进一步深化干部作风整顿,以“激发状态谋发展”为核心,开展“学制度、明纪律、树形象”活动,切实转变干部作风,努力提高工作效能。
5、坚持改革创新,确保稳中能进。把改革创新贯穿于经济社会发展各个领域各个环节,勇于创新突破,以更大智慧和勇气解决制约发展的困难和问题。
四、2015年部门预算
为完成上述工作目标和任务,2015年预算总体情况如下:
(一)预算收入情况
2015年预算收入42186万元,相比2014年增加5849万元,增长比例为16.1 %。其中:财政拨款41713万元。
(二)预算支出情况
2015年预算支出42186万元,相比2014年增加5849万元,增长比例为16.1%。具体为:基本支出23500万元,项目支出18686万元。
附表
一、2015年度部门预算收支总表
2015年度部门预算收支总表 | |||
单位名称:横岗街道办 |
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|
单位:万元 |
单位项目(收入) |
2015年预算数 |
单位项目(支出) |
2015年预算数 |
一、财政预算拨款(补助) 小计: |
41763 |
一、基本支出 小计: |
23500 |
财政拨款 |
41713 |
人员支出 |
8565 |
教育费附加 |
|
基本公用支出定额 |
1186 |
罚没办案经费 |
50 |
基本公用支出非定额 |
11642 |
纳入预算管理的一般非税收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
2107 |
纳入预算管理的政府性基金(资金) |
|
|
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|
二、财政专户拨款 小计: |
|
二、项目支出 小计: |
18686 |
纳入专户管理的一般非税收入 |
|
机构运行保障类项目 |
8409 |
纳入专户管理的政府性基金(资金) |
|
重点民生事业类项目 |
10277 |
三、其他收入 |
423 |
一般事业发展性项目 |
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本年收入合计: |
42186 |
本年支出合计: |
42186 |
|
|
|
|
四、上年结转 |
|
三、结转下年 |
|
五、动用单位自有账户结余 |
|
|
|
收入总计: |
42186 |
支出总计: |
42186 |
二、2015年部门预算支出情况表
2015年度部门预算支出情况表 | ||||||
单位名称:横岗街道办 |
|
单位:万元 |
||||
项目名称 |
合计 |
公共财政预算 |
基金预算 |
财政专户 |
其他收入 |
上年结余、结转 |
总计 |
42186 |
41763 |
|
|
423 |
|
基本支出 |
23500 |
23500 |
|
|
|
|
人员支出 |
8565 |
8565 |
|
|
|
|
基本公用支出 |
12828 |
12828 |
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
2107 |
2107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
18686 |
18263 |
|
|
423 |
|
党建纪检 |
190 |
190 |
|
|
|
|
工青妇工作 |
3 |
3 |
|
|
|
|
安全管理 |
75 |
75 |
|
|
|
|
其他行政管理事务 |
2485 |
2110 |
|
|
375 |
|
社区工作站 |
906 |
906 |
|
|
|
|
社区党建 |
100 |
100 |
||||
出租屋管理 |
1500 |
1500 |
||||
服务企业工作 |
2200 |
2200 |
||||
城市管理 |
550 |
550 |
||||
社区综合服务 |
968 |
968 |
||||
小型基建 |
900 |
900 |
||||
计生六项免费技术服务费 |
200 |
200 |
||||
市政维护费 |
8209 |
8161 |
48 |
|||
机动经费 |
400 |
400 |
三、“三公”经费预算表
2015年三公经费预算表 | |||||
单位:横岗街道办 |
单位:万元 | ||||
年度 |
“三公”经费财政拨款预算总计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
2014年 |
1045 |
0 |
190 |
0 |
855 |
2015年 |
513 |
0 |
180 |
0 |
333 |
注:因我区公务用车改革事项,公务用车运行维护费口径变化不存在年度间的可比性。 |